Afrikaas Albanian Arabic Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese Simplified Chinese Traditional Croatian Czech Danish Dutch Esperanto Estonian Filipino Finnish French Galician German
Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hindi Hungarian Icelandia Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latin Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Papiamento Pashto
Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
 

US fiscale internaţionale

Statele Unite legile fiscale sunt foarte complexe şi dificil. Condiţii de viaţă, de muncă sau de a investi într-o ţară străină face probleme şi mai complex.

Scopul U. S. fiscale internaţionale este de a:

Pentru a ajuta persoanele fizice şi întreprinderile care se confruntă cu complexitatea viaţă, de muncă sau de a investi în străinătate.

Pentru a înţelege şi de a profita de aceste legi, în scopul de a plăti cel puţin suma impozitului posibile.

Câteva exemple de aceste complexităţi sunt:

Raportarea de bănci străine şi conturi de investiţii. De lucru pentru o companie din SUA, cu filiale într-o ţară străină. De lucru pentru o societate străină. Fiind auto angajat într-o ţară străină. Incepand propria afacere şi utilizând legile corporative din ţară străină. Investiţia într-o societate străină şi de a deveni un 10% sau mai mult titularul stoc. Plasarea activele personale într-o corporaţie străină. Cetăţeni ai SUA de viaţă şi / sau de a investi într-o ţară străină

Condiţii de viaţă şi de muncă sau într-o ţară străină nu vă eliberează de responsabilitatea dumneavoastră în Statele Unite Internal Revenue Service.

Faptul este posibil să fi crescut de responsabilităţi, care, dacă nu sunt îndeplinite, ar putea conduce tu intr-o Pandoraâ Cutie de necazuri.

Să nu credeţi că doar de viaţă, de muncă, sau de a investi într-o ţară din afara Statelor Unite vă sunt protejate de braţul puternic al veniturilor SUA Serviciul intern.

Este foarte usor pentru a va convinge de a asculta la consiliere prietenos de la anumite Expats lungă perioadă de timp pe care nu trebuie să te privesc cu fiscul. Ei s-ar putea să vă spun nu există nici un fel IRS, poate face nimic pentru a vă în timp ce trăiesc aici. Ei s-ar putea să vă spun că acestea au fost trăiesc aici pentru o lungă perioadă de timp şi au avut nici o problema. Ei s-ar putea întreba cum IRS, poate vă de audit din afara Statelor Unite

Au de gând să trimită un auditor aici doar pentru tine?

Unele dintre Acest lucru poate fi adevărat, dar numai până la un punct. Pentru început IRS, poate face ceea ce se numeşte un mail-in de audit. În al doilea rând, indiferent cât de nesemnificativ posibil să vă simţiţi venitul dumneavoastră este, aveti grija.

IRS cu atenţie alege sale audituri pentru a seta exemple pentru altii, nu doar pentru suma de bani pe ei cred că pot obţine. În timp ce sunteţi în afara Statelor Unite, este un pic dificil pentru IRS, de a face prea mult, pentru tine, dacă toate activele dumneavoastră şi membrii de familie sunt, de asemenea, din afara SUA

Problema apare când reveniţi la SUA pe un permanent sau temporar. Ai putea fi confruntat cu răspunde la întrebări dificile de multe, plata amenzilor numeroase, şi de a nu fi permis să se întoarcă în ţara străină de reşedinţă.

Condiţii de viaţă şi de muncă din afara SUA poate fi o experienţă extraordinară pentru toţi cei implicaţi. Cu toate acestea, trebuie să fiţi conştienţi de, şi să respecte normele de guvernul SUA. Pentru a face cea mai bună de timp de zi de peste mări, este o idee bună să fie bine informaţi, şi să evite să fie surprins de braţul lung al Internal Revenue Service. Folosiţi regulile in avantajul tau.

De lucru într-o ţară străină

Condiţii de viaţă, de muncă şi a investi într-o ţară străină are avantaje fiscale sale. Unul din cele mai mari avantajele si una dintre cele mai înţeles greşit este de Externe pe venitul câştigat de excludere.

Cu această excludere ai potentialul de a deduce pana la $ 82,400.00 din venitul dumneavoastra castigate de la declaraţia de venituri pentru fiecare an, pe care le califica dumneavoastră. Cel mai important lucru este că excluziunea este pentru venituri veţi câştiga ca un salariat. Acest lucru este venitul primiţi în calitate de persoană care desfăşoară o activitate independentă sau ca angajat pentru o companie din SUA sau străină. Aceasta nu include dobânzi, dividende sau de capital de venituri câştig.

Pentru persoana care desfăşoară activităţi independente această excludere nu include taxa auto ocuparea forţei de muncă (Social Security). În cazul în care sunteţi căsătorit şi dacă soţul / soţia dvs. se califică, există, de asemenea, posibilitatea de a exclude până la un alt $ 82,400.00 din venitul obţinut. Thatâ un total de $ 164,800.00.

Această excludere nu este automată. Prima cerinţă a acestui excludere este că trebuie să vă fişierul de rambursare a impozitului. IRS poate descalifica tu de la excluderea doar pe baza faptului că nu aţi depus o declaraţie fiscală. Apoi, pentru a face lucrurile chiar mai rău, că devine de venituri impozabile şi poartă cu ea sancţiuni care ar putea egal cu 100% din taxa iniţială.

BasicsWorking într-o ţară străină Banking & INVESTIŢII începerea unei afaceri Acasă Excludere Construirea unei Familie Taxele de sine ocuparea forţei de muncă de securitate socială ce fişiere US Tax Q & A's

Servicii bancare şi alte conturi de Investiţii

O altă responsabilitate noi pe care le au pentru a trăi într-o ţară străină este de raportare ale conturilor bancare pe care le au în afara Statelor Unite de a US Treasury Department.

În cazul în care valoarea totală a tuturor în întreaga lume dvs. straini conturi depăşeşte $ 10,000.00 (chiar şi pentru un minut de o zi) pe care trebuie să raporteze aceste conturi.

Acest lucru include, de asemenea conturile pe care le au o putere de peste semnătură şi care nu sunt direct deţinute de tine.

Formularul nu efectuează nici un impozit şi este uşor de dosar, dar eşecul de a face acest lucru nu este uşor de a rezolva. Dobânzi sau dividende în care aţi primit în cursul anului trebuie să fie incluse pe de rambursare a impozitului individuale. A se vedea U. S. formularul de trezorerie TD F 90-22.1.

Depunere data scadenţei este de 15 iunie, sau când fişierul de rambursare a impozitului, oricare dintre acestea survine prima.

BasicsWorking într-o ţară străină Banking & Investitii începerea unei afaceri Principala Excluderea Construirea unei Familie Taxele de sine ocuparea forţei de muncă de securitate socială ce fişiere US Fiscal Q & A's

Investiţia în şi / sau să deţină propria afacere

Dacă aţi investi într-o corporaţie străină sau să începeţi o corporatie afacere pe cont propriu, există unele avantaje.

Unul dintre avantajele este că în general, nu sunt impozitate pe profit până când nu fie luaţi câştigurile ca un dividend sau sub formă de un salariu. Chiar şi atunci este posibil să scape impozitul pe venitul din cauza credit fiscal străine sau străine obţinut de excludere de venituri.

Dacă sunteţi un ofiţer, director, sau mai mult de un suport de stoc de 10% de o societate străină, vă sunt necesare pentru a ataşa un set suplimentar de formulare pentru a reveni dvs. fiscale. Cantitatea de informaţii pe care trebuie să prezinte la aceste forme depinde de cantitatea de proprietate în Corporation şi poziţia cu compania.

Imposibilitatea de a fişier acest formular poate duce la o varietate de amenzi şi sancţiuni în sute de mii de dolari. Faptul că societatea nu este realizarea unui profit nu vă eliberează de la depunerea acestui formular. Chiar dacă aveţi un profit inactive pentru masina ta, acasa sau alte active vi se cere de a depune acest formular cu declaraţia fiscală dumneavoastră.

În todayâ mondial de computere şi Internet, schimbul de informaţii între ţări este un lucru obişnuit. Statele Unite au un schimb de informaţii tratat cu numeroase ţări.

Forma 2848 Procura şi Declaraţia de Reprezentant

Forma TD F 90-22.1 Raport de Externe Bank si financiare, conturi

Cumpărare şi de vânzare casa dumneavoastră

Dacă vindeţi casa ta străine şi tu să îndeplinească cerinţele de timp, aţi putea fi eligibil pentru excludere acasă 250.000 dolari.

Pentru ca tu sunt de vânzare casa ta, care este într-o ţară străină, ar fi înţelept să arate vânzare pe întoarcerea dvs. fiscale si arata-le luaţi excluderii.

Acest lucru va fi extrem de util dacă şi atunci când vă decideţi să se întoarcă SUA, cu veniturile.

BasicsWorking într-o ţară străină Banking & Investments începerea unei afaceri Principala Excludere CORP A FAMILIE Taxele de sine ocuparea forţei de muncă de securitate socială ce fişiere US Tax Q & A's

Construirea unei Familie

Dacă te-ai casatorit cu un cetăţean american care nu trebuie să alegeţi la fişierul de rambursare a impozitului ca depunerea sa căsătorit cu un comune de returnare, sau a depunerii căsătorit separat.

În orice caz, soţul / soţia dvs. nou trebuie să se aplice pentru un număr de identificare contribuabil.

Dacă alegeţi să dosar o întoarcere în comun cu soţul / soţia, soţul / soţia dvs. venitul obţinut în întreaga lume în cursul anului fiscal trebuie să fie incluse în venitul tau.

În general vorbind, dacă soţul / soţia dvs. are foarte puţin sau nici un venit, s-ar putea să economisiţi bani fiscale prin depunerea în comun.

În cazul în care soţul / soţia dvs. are un venit, poate fi cel mai bine pentru dumneavoastră să depună o declaraţie ca sa căsătorit de umplere separat. Nu puteţi fişier ca unică. În cazul în care soţul / soţia dvs. de-a noua copii care nu sunt cetăţeni ai SUA, care nu se califică ca aflate în întreţinerea dumneavoastră. Acest lucru este valabil chiar dacă tu le susţin 100%.

Dacă tu şi soţul / soţia dvs. au un copil împreună, este important să informaţi Ambasada SUA de membru al familiei Dvs. noi. Acest lucru vă va permite să se aplice pentru un anumit număr de securitate socială şi cetăţenia americană. Acest lucru ar trebui să se facă cu promptitudine.

US Social Security, Medicare, şi auto-ocuparea forţei de muncă Impozite

Dacă sunteţi un angajat offshore a unei corporaţii americane, că angajatorul va reţine în mod normal de securitate socială şi a taxelor Medicare pe dvs. de W-2 câştiguri.

Dacă lucraţi pentru o SUA pe bază de angajator într-una din cele 20 de ţări-plus cu care SUA a stabilit un Social Security Totalization tratat, se poate cita o legătură mai strânsă la ţară străină şi de a participa în acest countryâ de asigurări sociale de sistem, şi nu s-au americane de securitate socială şi a taxelor Medicare reţinute din salariul dvs. SUA.

Dacă sunteţi un angajat Bonafide de un angajator străin şi fac obiectul legilor străine care reglementează impozitul lor de securitate socială, nu sunt obligaţi să plătească taxa de securitate socială din SUA.

Dacă sunteţi liber-profesionist (un contractant independent), sunteţi obligaţi să plătească, în afara impozitului pe venitul dumneavoastra, o auto din SUA-Ocuparea forţei de muncă de impozitare care este atât de angajator, cât şi employeeâ cota de securitate socială şi a taxelor Medicare.

Tu trebuie să depună o C, cu Programul de rambursare a impozitului SUA şi plata US auto-ocuparea forţei de muncă Impozitul pe câştigurile nete prin depunerea unei SE Schedule.

Self-Ocuparea forţei de muncă rata de impozitare este de 15,3% din venitul net schema C înainte de orice excludere venit externă şi de auto impozabilă net-rata ocupării forţei de muncă nu este redus cu menţionate anterior credite fiscale straine.

Câştigurile nete sunt de venit după toate cheltuielile legale de afaceri sunt deduse, şi includ atât venitul obţinut într-o ţară străină şi în Statele Unite.

BasicsWorking într-o ţară străină Banking & Investments începerea unei afaceri Acasă Excludere Construirea unei Familie Taxele de sine ocuparea forţei de muncă SECURITATEA SOCIALĂ ce fişiere US Fiscal Q & A's

Primirea Social Security & Alte pensie

Acest lucru este la fel ca în cazul în care aţi fost locuiesc în Statele Unite. Combinat cu alte venituri beneficiile dumneavoastră ar putea fi impozabile.

Asiguraţi-vă că venitul dumneavoastra străine este inclusă în venitul impozabil.

Daca venitul dumneavoastra este numai de la securitatea socială nu este impozabilă şi nu trebuie să depună o întoarcere.

Atenţie! Dacă observaţi reducere de securitate socială şi alte beneficii de pensionare, aceasta ar putea fi asumate de către agenţia de plăţi, deoarece în care se trăieşte în afara Statelor Unite, că nu poate fi un cetăţean american. Agenţie de plăţi ar putea reţine 28% din beneficiile dumneavoastră.

Singura modalitate de a avea această bani rambursată se prin depunerea unei întoarcerea în timp util fiscale şi care solicită restituirea.

Fa-ti o favoare, să nu ignora dvs. de responsabil pentru a guvernului SUA. Fişier întoarce dvs. de impozit pe venit la timp şi pentru a evita posibilitatea de probleme nedorite şi inutile, în viitor.

Cetăţeni ai SUA de viaţă într-o ţară străină

De ce File U. S. Tax Returns?

Bine, tu nu mai locuiti in SUA Aţi mutat toate activele dumneavoastră şi articole într-o ţară străină şi vă intenţiile de a se întoarce niciodată.

Faptul este că legislaţia Statelor Unite prevede că toţi cetăţenii trebuie să faceţi o declaraţie de impozit pe venit pe venitul lor în întreaga lume, indiferent de locul în care ei trăiesc.

De ce depune o returnare de impozit?

Ce probleme pot IRS, sau guvernul SUA pentru a da tu nu depunerea o revenire?

Ce este la risc pentru depunere, nu?

Cum poate IRS obţine informaţii despre mine, afacerea mea şi venitul meu?

Aici este ceva de mancare pentru gândire.

1) te-ai casatorit cu o persoană străină, şi tu şi soţul / soţia dvs. noi vor să călătorească în SUA pentru a vedea familia ta. Una dintre cerinţele pentru soţul / soţia dvs. de a obţine o viză de SUA, este pentru tine de a produce copii ale trecutul vostru 3 ani de declaraţiilor fiscale.

2) ai decis să se întoarcă în Statele Unite Nu ati depus o declaraţie fiscală de ani de zile. Ce va spune IRS, atunci când veţi începe completarea declaraţiilor din nou? Cum să răspundeţi la întrebarea, cum ai fost capabil hranei pentru animale vii şi tu?

3) Ai facut ceva bani şi doriţi să investească o parte din aceşti bani în piaţa de valori din SUA sau la băncile din SUA. Cum vă explicaţi în cazul în care banii au venit de la? O mai bună au hârtiile gata pentru a dovedi ceea ce spui.

4) Statutul de limitări ale declaraţiilor fiscale începe în momentul de returnare este depusă, deci, dacă nu aveţi un fişier de returnare când se calendarul pentru statutul de limitările început? Răspunsul ar putea fi niciodată.

5) Te-ai descurcat bine în ţara dumneavoastră străine şi ar dori să se întoarcă în SUA, cumpara o casa si a pune banii în conturi bancare. Cum vă dovedi în cazul în care banii au venit de la? Va guvernul cred Poate ca este de bani de droguri?

6) În timp ce trăiesc într-o ţară străină, puteţi câştiga o mare cantitate de bogăţie şi ar dori să părăsească averile tale la membrii familiei dumneavoastră care locuiesc, de asemenea, în Statele Unite Cum se explica moştenirea lor? Ce probleme vor care le-au? Ar putea acestea să fie confrunta cu sancţiuni dvs. de nerespectare şi impozite?

7) reînnoire Passport. În prezent, nu vi se cere să prezinte copii ale declaraţiilor fiscale la ambasadă ani dvs. înainte de a reînnoi paşaportul dumneavoastră, dar cu noile tehnologii şi de vârf; aceasta ar putea fi în curând o cerinţă?

8) Copilul tau vrea să meargă la colegiu în SUA El sau ea poate nevoie de asistenţă. Va trebui să dovedească venitul tau? Veti avea de a produce copii ale întoarce dvs. fiscale trecut?

9) Nu ati depus o declaraţie fiscală de ani de zile. Ai au îndeplinit toate cerinţele minime de securitate socială şi acum doriţi să primiţi beneficiile dumneavoastră de securitate socială.

10) În cazul în care lucraţi într-o ţară străină, aveţi posibilitatea să excludă de la impozitul de peste $ 80,000.00 din venitul obţinut. Cheie aici este "exclude". Înainte de a putea l-au exclus, mai întâi trebuie să includă prin depunerea unei întoarcere. Dacă nu aveţi un fişier declaraţia fiscală pentru a exclude de venit, ati riscul de a pierde excludere. Dacă ai pierdut de excludere, IRS poate include în venitul impozabil. De ce să ia sansa? File o revenire.

Ca un preparator taxa profesională pentru peste 25 de ani, specializat în cetăţenilor americani care trăiesc într-o ţară străină, Acestea sunt doar câteva dintre cele mai comune modalităţi de cetăţeni ai SUA se află în dificultate prin faptul că nu depunerea unei declaraţii fiscale.

Condiţii de viaţă într-o ţară străină şi U. S. Impozitare

Pentru cetăţenii SUA care trăiesc în ţări străine, sunt nesemnificative sau nu de relief din venit la cerinţele fiscale de depunere. De multe ori suntem confruntaţi cu noile cerinţe şi situaţii, şi a dat sfaturi greşit de la cetăţeni colegi.

Ca un venit profesional SUA preparator fiscale specializata in cetăţenilor americani care trăiesc în ţări străine, am furnizat răspunsuri la câteva întrebări frecvente.

Acum, că eu trăiesc într-o ţară străină, nu am nevoie pentru a depune o returnare de impozit pe venit din SUA?

Cei mai mulţi cetăţeni ai SUA trebuie să faceţi o declaraţie de venit anual impozitul pe venitul lor la nivel mondial. Ca regulă generală, cred ca tine sunt locuiesc în Statele Unite şi în cazul în care credeţi că aveţi nevoie pentru a depune o întoarcere, esti probabil corecte. Este mai bine la dosar decât de a nu. În cazul în care locuiţi nu are nicio legătură cu privire la cerinţele de depunere dumneavoastră.

Venituri Singura mea este de la o companie situată într-o ţară străină, şi eu plătesc taxe în această ţară străină. Trebuie să includă acest venit la întoarcerea mea fiscale din SUA?

Cetăţeni ai SUA trebuie să includă toate veniturile din întreaga lume privind declaraţiilor fiscale a acestora. Acest venit ar putea beneficia de 82.400 dolari de Externe a realizat venituri de excludere, dar excluderea nu este automată. Tu trebuie să includă venit la întoarcere impozitul dvs. şi apoi l-au exclus. Dacă nu îndeplinesc cerinţele necesare pentru excludere, apoi aţi plătit taxa la ţară străină ar putea fi luat ca o deducere fiscală străină sau credit fiscal.

Eu locuiesc într-o ţară străină şi să lucreze pentru o companie din SUA. Are acest venit pot beneficia de 82.400 dolari de Externe a realizat venituri de excludere? Dacă te întâlneşti cu alte cerinţe pentru excluderea străine veniturile obţinute, salariile veţi primi de la angajator americane pot fi, de asemenea, excluse. Angajatorul dvs. este în continuare obligat să reţină Social Security si Medicare din salariu.

Eu am propria mea afacere mică într-o ţară străină şi să lucreze ca liber-profesionist. Afacerea mea nu este înmatriculată. Are acest venit califică pentru excluderea straine venitul câştigat?

Da. Aceste venituri se pot califica pentru excludere la fel ca si cum ai lucra pentru un angajator din SUA. Atenţie: excludere este pentru impozitul pe venit numai federale. Veţi fi în continuare obligată să plătească taxa auto-ocuparea forţei de muncă (de securitate socială şi a impozitelor Medicare), pe profit dumneavoastră.

Eu primesc dividende de la societăţi străine. Sunt dividendele un venit foreign câştigat?? şi de a face ei beneficia de excludere?

Nu excluderea străină a câştigat nu se aplică la venituri, cum ar fi dobânzi, dividende, câştiguri de capital, pensiile, anuităţi şi jocurile de noroc. Excludere se aplică venit strict pentru a câştigat un "Cu alte cuvinte, dvs. de indemnizaţii, salarii, bonusuri, comisioane, taxe şi alte compensaţii pentru serviciile prestate. Notă: Dacă deţineţi 10% sau mai mult de o societate comerciala straina, vi se cere să fişier cu intoarcerea in individuale de impozitul pe venit, formularul IRS 5471 (Informaţii întoarcerea persoanelor SUA cu privire la anumite Externe corporatii).

Am primească şi dobânda de la contul meu de bancă străină. Trebuie să fac pentru a raporta această dobânzii la întoarcerea mea din SUA de impozit pe venit?

Da. Cetăţeni ai SUA trebuie să includă în venitul lor, sumele primite în întreaga lume. Aceasta include dobânzi şi venituri de dividende. În plus, în cazul în care valoarea cumulată pentru conturile dvs. străine este mai mare ca 10.000 dolari, în orice moment al anului, un raport de Externe Bank si conturile financiare trebuie să fie prezentate la Trezorerie Departamentul american.

Am transferat bani din Statele Unite într-o ţară străină. Este ceva special de care am nevoie să fac?

Dacă un cetăţean american are un interes financiar în sau autoritatea de semnătură asupra nici conturi financiare, inclusiv bancare, titluri de valoare sau alte tipuri de conturi financiare într-o ţară străină, precum şi în cazul în care valoarea cumulată a acestor conturi mai mare de 10.000 dolari, în orice moment în cursul anului, Conturile trebuie să fie raportate la Trezorerie Departamentul american.

Anul trecut, m-am căsătorit cu un cetăţean străin. Pot depune o întoarcere în comun cu soţul meu, care nu este cetăţean american?

Da, dar în acest sens, de a face alegeri pentru raportul dvs. şi venitul dvs. spouseâ la nivel mondial de venituri. În cazul în care venitul soţul / soţia nu funcţionează, sau are foarte puţin sau deloc, ar putea fi în avantajul dvs. să depună o comune de returnare. În cazul în care soţul / soţia dumneavoastră nu are un număr de identificare a contribuabilului, unul trebuie să fie obţinute.

Soţia mea străin are un copil dintr-o căsătorie anterioară. Copilul este viu cu noi. Pot sa pretind ca un copil depinde de returnare de impozit meu? Pentru a fi declarate ca un dependent, dependente trebuie să fie cetăţean american sau un rezident al Statelor Unite, sau, în anumite cazuri, un copil din punct de vedere adoptat de un cetăţean american.

Am fost trăiesc într-o ţară străină de ani de zile şi nu au depus o declaraţie fiscală. Ce trebuie să fac?

Acesta este în avantajul dvs. să caute ajutor profesionist pentru a determina dacă este sau nu aveţi nevoie de la dosar.

Afacerea mea este încorporată într-o ţară străină. În prezent nu este realizarea unui profit, şi nu am primit un cec. Are aceasta trebuie să fie incluse pe returnare de impozit meu?

Da. Dacă deţineţi 10% sau mai mult de o societate comerciala straina, vi se cere să fişier cu dvs. individuale de impozit pe venit de returnare IRS formularul de 5471 (Informaţii repatrierea persoanelor din SUA cu privire la anumite Externe corporatii). Acest lucru include societăţi inactive nu realizarea unui profit.

Cât de mult vom percepe?

Taxele implicate în soluţionarea oricăror probleme fiscale sau întrebare vă pot întâmpina se bazează pe o bază de timp sau - pentru depunere a declaraţiilor fiscale - de complexitatea întoarcere implicate. Veţi primi o cotatie de costul estimat pentru serviciile de după problema sau problema a fost clarificată.

US Tax International este o companie cu sediul în San Josa © Costa Rica şi Palm Beach County Florida. Noi credem în oferind clienţilor noştri servicii personale şi confidenţiale pe care o merită.

Având un birou situat peste mări, de peste 15 ani, am castigat experienta pe care ne permite să ofere servicii la un nivel internaţional. Noi intelegem problemele importante pe care persoanele fizice şi întreprinderile din SUA se confruntă cu timpul eforturile lor de peste mări.

US Tax International a fost înfiinţat acum 12 ani în San Josa ©, Costa Rica de Randall J. Lindner EA sub numele de U. S. Tax & Accounting Service. Dl Lindner are peste 25 de ani de experienta in contabilitate, managementul afacerilor şi impozitarea SUA.

Executive contabilitate si Contabilitate Service, Inc a fost înfiinţat în 1978 în Florida şi co fondat de Jerry P. Collins EA, şi Randall J. Lindner EA Dl Collins, de asemenea, are peste 25 de ani de experienta in contabilitate, managementul afacerilor şi impozitarea SUA.

Etapa 1 este pentru noi de a se familiariza. Pentru a face acest lucru puteţi plasa un apel la SUA noastre sau Costa Rican număr de telefon. Dacă preferaţi, trimiteţi-ne un e-mail cu numărul de telefon şi de cel mai bun moment pentru noi, pentru a te sun. Vom răspunde la un e-mail de confirmare o dată şi o dată va vom suna. Ne sunt situate în zona de S. timp de la harta fusul orar, vă rugăm să indice ce fusul orar în care vă aflaţi Acest prim pas este opţional. Putem comunica în totalitate prin e-mail.

Doi, fax, e-mail sau poştă-ne o copie a reveni ani dvs. înainte de a impozitului pe venit. Acest lucru ne va da un bun punct de plecare.

Dacă aţi primit nici un sfârşitul declaraţii fiscale ani, cum ar fi W-2 1099 etc Trimite-ne aceste informaţii, în acelaşi mod ca ai trimis copie a reveni ani dvs. înainte de a lui.

Noi va studia si va revizui informaţiile dvs. pentru a determina cum şi ce măsuri vom lua pentru a reduce răspunderea dvs. de impozit pe venit. Noi va vom informa, de asemenea, recomandat să vă sau dacă există alte măsuri puteţi lua pentru a reduce vă obligaţii fiscale în anul următor.

După ce examinarea noastră finală este completă, vă vom trimite reveni dvs. completat fiscale. Puteţi alege ce fel aţi prefera să întoarcă dvs. completat livrat la tine; prin e-mail în format PDF (cel mai rapid), prin fax, sau prin Federal Express, DHL sau UPS.

BlogspotBuzzDeliciousDiggFacebookFlickrGoogleLinkedinMeneameMyspace
StumbleuponTechnoratiTex FresquiTwuitterViadeoWikioYahoo Bookmarks 



Outsourcing campaign
Outbound BPO campaign
 
Inbound BPO campaign
Employment opportunities
 


      clienţi   |   Important   |   duce generaţie   |   numire setare
      anchete   |   virtuale execcutive asistent   |   script de scris   |   telemarketing de formare
      seminarii   |   Direct Mail   |   de colectare de fonduri   |   recrutare
      Web design   |   software-ul   |   telecomunicaţii   |   Company Information
      Outbound BPO campaign   |   Inbound BPO campaign   |   Employment opportunities   |   Sitemap